|
Faktúra |
183/2013
|
Kancelársky papier
|
149,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Print Track, s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
184/2013
|
Strava - HN 12/2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
ŠJ ako súčasť ZŠ Rybany |
ZŠ Rybany |
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
185/2013
|
Kancelársky papier
|
191,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Print Track, s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
186/2013
|
Spotr. materiál - žiarivka, rohož, doska
|
66,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
MPL STAVRO s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
187/2013
|
Strava - zam. réžia 12/2013
|
355,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
ŠJ ako súčasť ZŠ Rybany |
ZŠ Rybany |
|
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
188/2013
|
Strava - SF 12/2013
|
46,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
ŠJ ako súčasť ZŠ Rybany |
ZŠ Rybany |
|
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
189/2013
|
Vodné
|
693,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Rybany |
|
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
190/2013
|
Umývací prostriedok do ŠJ
|
77,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
191/2003
|
Učeb. pomôcka - Prvá pomoc
|
6,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Rybany |
|
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
192/2013
|
Služby BOZP 10 - 12/2013
|
99,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Ján Macák BO-COM |
ZŠ Rybany |
|
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
193/2013
|
Telefóny - mobil. služby 11,12/2013
|
64,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Rybany |
|
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
ŠJ 22026
|
Faktúry ŠJ 2/2026
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
Základná škola, Rybany 355, Rybany |
|
|
02.03.2026 |