|
Zmluva |
19042017
|
19042017
|
|
s DPH |
|
|
19042017 |
|
Základná škola Rybany |
Mgr. Daniela Móciková |
riaditeľka školy |
19.04.2017 |
|
Faktúra |
|
7.1.2011-Komensky, s.r.o.-Virtuálna knižnica-201016586-13,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-Slovak Telekom,a.s.-Telefónne volania-7721822735-46,18 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-Slovenský plynárenský priemysel,a.s.-plyn-7266944839-2007,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.1.2011-SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-El.energia-E100314394-913,35 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
13.1.2011-Swan,a.s.-Hovorné-1110113429-11,34 EUR
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-KOMENSKY,s.r.o.-Virtuálna knižnica-201100555-13,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-JurisDat - M.Medlen-Predplatné-1111566-20,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-ŠEVT, a. s.- Tlačivá-2112201445-38,82 EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
1.2.2011-PP-SOT,s.r.o.-papierove utierky-110057-126,36 EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2.2.2011-Slovenský plynárenský priemysel, a. s.-Plyn-72661982189-2007,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.2.2011-Votep,s.r.o.-Oprava kotlov-20119019-79,68 EUR
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
8.2.2011-Slovak Telekom,a.s.-Telefónne volania-2722934452-58,60 EUR
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
9.2.2011-SWAN, a. s.-Hovorné-1110215931-24,20 EUR
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
10.2.2011-Zariadenie školského stravovania pri ZŠ-Strava HN-110003-166,50 EUR
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
10.2.2011-Zariadenie školského stravovania pri ZŠ-strava SF-44,80 EUR
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
15.2.2011-ASC Applied Software Consultants- ASC Agenda 2011-9010000601-129,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2.3.2011-Zariad.škol.stravovania-stravaHN-110006-166,50EUR
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2.3.2011-Zariadenieškol.stravovania-stravaSF-110007-49,-EUR
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2.3.2011-Slovenskýplynárenskýpriemysel,a.s.-7202045757-2007 EUR
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|